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了解重大业务循环的业务活动及其相关内部控制的程序有( )。
A、询问
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发布时间:
2023-07-25 18:53:02
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1.
了解重大业务循环的业务活动及其相关内部控制的程序有( )。
2.
关于业务外包内部控制,下列说法正确的有()。
3.
关于企业担保业务内部控制,下列说法正确的有()。
4.
关于企业采购业务内部控制,下列说法正确的有()。
5.
从业务流程层面了解评价内部控制时,下列情况下注册会计师认为有必要设计实施程序去了解相关的控制的是( )。
6.
商业银行应当建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定()的业务制度和管理制度,并定期进行评估。
7.
观察法是指内部审计人员实地察看被审计单位的经营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取证据的一种技术方法,适用于审计的计划阶段和实施阶段;对内部控制测评时,可以确认相关岗位的设置情况
8.
审核法是指内部审计人员实地察看被审计单位的经营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取证据的一种技术方法,适用于审计的计划阶段和实施阶段;对内部控制测评时,可以确认相关岗位的设置情况
9.
有些审计项目,注册会计师无需了解相关内部控制
10.
商业银行应当建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估。
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