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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的包括(  )。


A、定期检查、清理银行账户的开立及使用情况
B、不签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据
C、出纳每月向客户寄发对账单
D、出纳登记应付账款明细账

发布时间:2024-05-18 00:21:36
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