被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的包括( )。 A、定期检查、清理银行账户的开立及使用情况B、不签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据C、出纳每月向客户寄发对账单D、出纳登记应付账款明细账 发布时间:2024-05-18 00:21:36