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商业银行内部审计地位、权限和职责应在()中予以明确。
A、内部审计章程
B、内部审计计划
C、中长期审计规划
D、内部审计质量控制制度
银行业规范建设
发布时间:
2023-09-10 11:04:53
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1.
商业银行内部审计地位、权限和职责应在()中予以明确。
2.
商业银行内部审计目标包括()。
3.
商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。
4.
下列各项中,属于内部审计机构或者履行内部审计内设机构职责的是:( )。
5.
商业银行内部审计部门应当()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会;未设立董事会的,报商业银行经营决策机构和监事会。
6.
《商业银行内部审计指引》适用于下列哪些机构()。
7.
商业银行可将部分内部审计活动外包给第三方。
8.
商业银行()履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
9.
商业银行应当建立由()组成分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。
10.
海关内部负责()等主要岗位的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。
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