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监事会内部控制监督重点包括:
A、内部控制环境
B、风险识别与评估
C、内部控制措施
D、信息交流与反馈
E、监督评价与纠正
发布时间:
2023-08-24 10:25:42
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1.
监事会内部控制监督重点包括:
2.
《评价指引》第四条第二款规定,企业监事会应当对内部控制评价报告的真实性负责。监事会可以通过审计委员会来承担对内部控制评价的组织、领导、监督职责。
3.
商业银行应当建立内部控制监督的(),内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
4.
一般地,了解现金内部控制时,注册会计师应当注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况,重点包括( )。
5.
商业银行内部控制要求商业银行应当(),持续开展内部控制评价和监督。
6.
()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。
7.
内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,并及时改进的过程,包括以下几个方面( )。
8.
事前监督,重点关注单位内部控制制度建设、项目立项与预算编制审批等情况;事中监督,重点关注各项经济活动的合法合规性以及制度执行情况;事后监督,重点对()进行监督评价。
9.
内部控制的要素包括( )。
10.
内部控制评价指标体系包括( )。
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