下列采购与付款环节的内部控制中,不合理的是( )。
A、支票连续编号
B、记录应付账款的人员不得经手现金、有价证券和其他资产
C、会计主管应独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性
D、出纳定期编制银行存款余额调节表
发布时间:2023-11-28 10:23:38
A、支票连续编号
B、记录应付账款的人员不得经手现金、有价证券和其他资产
C、会计主管应独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性
D、出纳定期编制银行存款余额调节表